5月18日,集團召開審計工作領導小組會議。集團黨委書記、董事長、審計工作領導小組組長瞿為民主持會議并講話。集團審計工作領導小組成員參加會議。
會議總結回顧了集團公司2020年度審計工作開展情況,對2021年審計工作進行研究部署。瞿為民指出,內部審計是集團監督體系的重要組成部分。近年來,集團審計部門積極擔當、主動作為,在強化內部控制、規范權力運行、促進黨風廉政建設等方面發揮了重要作用。要求繼續堅持目標導向,高站位思考集團審計工作的目標定位。重點關注審計報告的整改落實情況,助推集團內部控制制度不斷健全完善。